Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901540994 | NÁVRAT, občianske združenie Šancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | realizácia odborných seminárov | 49343,96 [$EUR] bez DPH |
277/OSOD/2015 | xxx | 09.10.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541229 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka plynu | 3411,97 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 318/2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541240 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541238 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541239 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541236 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541237 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541235 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1579,58 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541100 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 71,24 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 21.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541012 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9198,04 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 12.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541209 | TUCAN, cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 654,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 331/2015 | 05.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541194 | TUCAN, cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Viedeň-Paríž | 1756,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 317/2015 | 02.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541101 | TUCAN, cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 747,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 264/2015 | 21.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901540965 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 128,03 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 281/2015 | 05.10.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541222 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 104534,42 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 271/2015 | 06.11.2015 | 19.11.2015 | 1.12.2015 |
1901540966 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 5572,80 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 223/2015 | 05.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 |
1901540967 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 6426,62 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 222/2015 | 05.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541093 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1656,00 [$EUR] vrátane DPH |
205/OI/2015 | xxx | 19.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541227 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2180,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 230,90 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541224 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2162,04 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 1.12.2015 |
1901540982 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 29,71 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.10.2015 | 03.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541254 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 88,02 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 11.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541230 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1968,91 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | xxx | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541013 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1968,91 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | xxx | 14.09.2015 | 03.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 22.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541102 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 176,98 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 22.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541193 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B, 82104 Bratislava |
35885815 | dodávka pracovného oblečenia | 47,76 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 322/2015 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541274 | HOTEL MEANDER Rekreačná 42/9, 05941 Tatranská Štrba |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 408,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 337/2015 | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541122 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka nábytku | 59220,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201521946_Z | xxx | 28.10.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541123 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 29.10.2015 | 05.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541308 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg | 445,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 365/2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1901541098 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 540,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 313/2015 | 20.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541099 | A & V s.r.o. Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava |
36263435 | veľtrh štúdia a kariéry "AKADÉMIA & VAPAC" | 1590,60 [$EUR] vrátane DPH |
316/OSS/2015 | xxx | 20.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541249 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 315/2015 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541248 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 558,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 316/2015 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 1.12.2015 |
1901541283 | Herman Jozef PLYN-ELEKTRO spol. s r.o. Potočná 2746, 02201 Čadca |
36397113 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení | 1133,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 343/2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | 1.12.2015 |