Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540516 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. volania 09/2015 | 531,17€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540515 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky 09/2015 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540514 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back 09/2015 | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540513 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP 09/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540512 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 09/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540511 | Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava |
stravovacie poukazy 10/2015 | 8610,86€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015 | 07.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | ||
1031540510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu 09/2015 | 2,40€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet | 08.10.2015 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540509 | Vitacare s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 06.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540508 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina 10/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540507 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 10/2015 | 417,58€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540506 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce 09/2015 | 596,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540505 | Sofiva s.r.o Vištuk 104 |
35962216 | zdrav.výkon | 34,85€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540504 | Poláková Gabriela MUDr. Ivánka pri Dunaji, Záleská 3 |
31783643 | zdrav.výkon | 34,85€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540503 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | údržba, oprava zdvíh zariadenia 08/2015 | 16,72€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540502 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | údržba, oprava zdvíhacieho zariadenia | 13,32€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540501 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 10/2015 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540500 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok 40/2015 | 197,00€ vrátane DPH |
42/2015 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | ||
1031540555 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | investičná akcia - rozšírenie systému EZS | 1075,00€ vrátane DPH |
43/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 12.11.2015 | |
1031540546 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Neopost 1 ks | 208,32€ vrátane DPH |
47/2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 27.10.2015 | |
1031540556 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok - 44/2015 | 197,00€ vrátane DPH |
48/2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 12.11.2015 | ||
1031540561 | Slovenská pošta a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 34,16€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 64/OF/2015 k rám. zmluve zo dňa 12.2.2015 | 50/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 |
1031540558 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1764,03 vrátane DPH |
51/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
1031540559 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery NON HP | 3027,67€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organiozáciám rezortu MPSVR zo dňa 05.08.2015 | 52/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 |