Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540448 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540445 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2015 | 124,50 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540449 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2015 | -57,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 9/2015 | 1156,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 9/2015 | 6,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540398 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431508057 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ˇÚsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky poplatok - Mgr. L. Madáčová | 39,00 vrátane DPH |
22.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431507504 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ˇÚsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky poplatok - PaedDr. M. Gregor MPH | 17,00 vrátane DPH |
06.10.2015 | 06.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540405 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 10/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 02.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540434 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 9/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540435 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 9/2015 | 127,75 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540433 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 9/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540432 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 9/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540431 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 9/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540376 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
10.09.2015 | 06.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540408 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
05.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540404 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
02.10.2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431507479 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 10/2015 | 333,38 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110048 - Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540436 | Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2015 | 178,69 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540397 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 19.6.2015-18.9.2015 Š112 | 655,70 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 28.09.2015 | 06.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540426 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 265,68 vrátane DPH |
68/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540425 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 1018,85 vrátane DPH |
70/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540424 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 99,08 vrátane DPH |
67/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540423 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 185,40 vrátane DPH |
69/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540451 | Xepap spol,. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 2998,10 vrátane DPH |
16.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540410 | Xepap spol,. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 535,99 vrátane DPH |
46/2015 zo dňa 1.7.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540428 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 |