Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540538 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
11.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431540521 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 9/2015 | 147,86 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540517 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 11/2015 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540571 | OCHES - Fafrák Ján Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
83/2015 zo dňa 30.10.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540553 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 12/2015 | 566,12 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540525 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilný telefon | 1,00 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540534 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | Huawei MediaPad | 57,60 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540533 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | Huawei MediaPad | 57,60 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540532 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | Samsung Galaxy S5 | 85,50 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540531 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | púzdro, kryt, ochranné sklo | 57,97 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540524 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilný telefon | 1,00 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540514 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | bookcover biely | 19,98 vrátane DPH |
Zmluva podľa prílohy | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540593 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | vizitky | 42,00 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540592 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | pečiatky | 188,65 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540588 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 388,46 vrátane DPH |
111/2015 zo dňa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540587 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | montáž zásuviek | 176,00 vrátane DPH |
114/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540586 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | dodávka a montáž okien | 2795,07 vrátane DPH |
115/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540523 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 120,82 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540596 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5700,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540575 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2015 | -57,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 21.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 11/2015 | 886,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540536 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 11/2015 | 5,40 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540515 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540582 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540567 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540566 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540565 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540564 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540563 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2015 | 114,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540407 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 139,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 05.10.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540526 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 99,95999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540518 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431509852 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok&efekt 1.01.2016-1.4.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540528 | Urgenta s.r.o. Nám. 1 . mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
07.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431510029 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | preplatok 11/2015 | -32,06 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 |