Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540545 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | oprava PC | 299,00 vrátane DPH |
86/2015 zo dňa 30.10.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540546 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | Oprava tlačiarne | 586,60 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 12.11.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540579 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarní | 383,47 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 12.11.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540588 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 388,46 vrátane DPH |
111/2015 zo dňa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540592 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | pečiatky | 188,65 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509852 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok&efekt 1.01.2016-1.4.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540575 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2015 | -57,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 21.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 11/2015 | 886,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540596 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5700,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431510028 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | preplatok 1-10/2015 | -347,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431510029 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | preplatok 11/2015 | -32,06 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540578 | Mezei Benjámin Hrnčiarska 36., Rožňava 048 01 |
10754253 | preprava zamestnancov | 500,00 vrátane DPH |
101/2015 zo dňa 3.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540531 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | púzdro, kryt, ochranné sklo | 57,97 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540589 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 2995,92 vrátane DPH |
110/2015 zo dńa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540571 | OCHES - Fafrák Ján Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
83/2015 zo dňa 30.10.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540532 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | Samsung Galaxy S5 | 85,50 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540556 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 1005,12 vrátane DPH |
106/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540559 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 21,66 vrátane DPH |
98/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540561 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 22,11 vrátane DPH |
100/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540560 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 12,81 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540558 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 73,88 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540557 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 522,74 vrátane DPH |
105/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540554 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 681,75 vrátane DPH |
99/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540555 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 365,89 vrátane DPH |
96/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540516 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 12/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540510 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540536 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 11/2015 | 5,40 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540576 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 12/2015 | 68,31 vrátane DPH |
112/2015 zo dňa 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540541 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 12/2015 | 10109,88 vrátane DPH |
94/2015 zo dňa 2.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540563 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2015 | 114,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540523 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 120,82 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540553 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 12/2015 | 566,12 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509482 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2015 | 708,43 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540537 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17 |
44622961 | upratovacie práce 11/2015 | 1438,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 044/2014 zverejnené dňa 29.12.2014 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509317 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 11/2015 | 182,40 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431510156 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 12/2015 | 137,04 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 28.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540593 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | vizitky | 42,00 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540542 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 11.9-4.12.2015 E49 | 83,47 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 |