
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540524 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilný telefon | 1,00 vrátane DPH |
Zmluvy na OE, podľa prílohy | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540523 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 120,82 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540521 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 9/2015 | 147,86 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540520 | Ladislav Molnár Budovateľská 37., Rožňava 048 01 |
33006792 | dodávka a montáž kotlov | 9003,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebnej práce č. 2015/204299 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540512 | Konimpex s.r.o. Jantárová 30., Košice 04001 |
36174874 | interiérové vybavenie | 5337,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201526593-Z zo dňa 12.10.2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540526 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 99,95999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509493 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 12/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509491 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 12/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509489 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2015 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509487 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 12/2015 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509484 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 12/2015 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509482 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2015 | 708,43 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540517 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 11/2015 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540516 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 12/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540515 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540514 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | bookcover biely | 19,98 vrátane DPH |
Zmluva podľa prílohy | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540511 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebytových priestorov 12/2015 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540510 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540509 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | Nájom garáží 12/2015 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509317 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 11/2015 | 182,40 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540561 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 22,11 vrátane DPH |
100/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540578 | Mezei Benjámin Hrnčiarska 36., Rožňava 048 01 |
10754253 | preprava zamestnancov | 500,00 vrátane DPH |
101/2015 zo dňa 3.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540573 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 159,30 vrátane DPH |
102/2015 zo dňa 3.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540570 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | oprava kávovarov | 98,90 vrátane DPH |
103/2015 zo dňa 3.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540544 | A.M.PLAST Plus s.r.o. Hámošiho 182., Brzotín 049 51 |
44046995 | maľovanie | 5343,90 vrátane DPH |
104/2015 zo dňa 3.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540557 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 522,74 vrátane DPH |
105/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540556 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 1005,12 vrátane DPH |
106/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540574 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | materiál | 98,50 vrátane DPH |
108/2015 zo dňa 14.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540577 | EBEN RV s.r.o. Letná 36., Rožňava 048 01 |
36733431 | čistenie kanalizačného potrubia | 250,00 vrátane DPH |
109/2015 zo dňa 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540589 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 2995,92 vrátane DPH |
110/2015 zo dńa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540588 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 388,46 vrátane DPH |
111/2015 zo dňa 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540576 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 12/2015 | 68,31 vrátane DPH |
112/2015 zo dňa 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540591 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 725,66 vrátane DPH |
113/2015 zo dňa 18.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540587 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | montáž zásuviek | 176,00 vrátane DPH |
114/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540586 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | dodávka a montáž okien | 2795,07 vrátane DPH |
115/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540585 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | všeo. materiál | 34,01 vrátane DPH |
116/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540593 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | vizitky | 42,00 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540592 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1., 040 01 |
31735347 | pečiatky | 188,65 vrátane DPH |
117/2015 zo dňa 23.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 |