Február 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061640064   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN údržba siete LAN 01/2016   1277,86  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    12.2.2016  24.02.2016  11.4.2016 
1061640067   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Swan 01/2016- MPLSVPN   2045,42  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    12.2.2016   24.02.2016  11.4.2016 
1061640085   Mesto Piešťany 106
Námestie SNP 3,92101 Piešťany
00612031  Mesto PN- daň z nehnuteľnosti 2016   2401,30 
vrátane DPH
    24.2.2016   04.03.2016  11.4.2016 
1061640050   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 02/2016   2646,34 
bez DPH
Zmluva č.144/2010    03.2.2016   11.02.2016  16.2.2016 
1061640077   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  poštové služby 01/2016   2837,70 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    15.2.2016   18.02.2016  11.4.2016 
1061640053   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 01/2016- vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3134,56 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    03.2.2016   13.02.2016  16.2.2016 
1061640072   GGFS s.r.o.-úhrada
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
00151653  stravovacie poukážky 02/2016   8663,99  
bez DPH
64/OF/2015   OBJ: 1061640011  12.2.2016   24.02.2016  11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť