Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640110 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.03.2016 | 29.03.2016 | 1.4.2016 | ||
1431640109 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
02.03.2016 | 29.03.2016 | 1.4.2016 | ||
1431640157 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | nákup púzdro mobil | 29,98 vrátane DPH |
zmluva podľa prílohy | 22.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431640155 | Wexim Truck s.r.o. ŠTítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | oprava RV053BA | 186,00 vrátane DPH |
21/2016 zo dňa 15.3.2016 | 22.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431640150 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 04801 |
31692656 | odborná prehliadka ESZ | 491,54 vrátane DPH |
Zluva ZKČ 03/03/2014 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431640149 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyučt. spotreby vody - E Rótha 5.12.2015-09.03.2016 | 81,25 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839PO2015 z 13.5.2015 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431620015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 3/2016 | 10039,60 vrátane DPH |
18/2016 zo dňa 2.3.2016 | 09.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431620014 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 3/2016 | 155,80 vrátane DPH |
19/2016 zo dňa 7.3.2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
1431602412 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2015-1.7.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 |