Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011640094 | Bratisl. vodárenská spoločnosť Prešovská 48 BA |
35850370 | vodné a stočné - Tematínska | 128,51 [$EUR] vrátane DPH |
39/2004 | xxx | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640094 | Bratisl. vodárenská spoločnosť Prešovská 48 BA |
35850370 | vodné a stočné - Tematínska | 128,51 [$EUR] vrátane DPH |
39/2004 | xxx | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640141 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 2535,36 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640140 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 531,26 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640139 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 4091,20 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640138 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 1032,41 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640141 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 2535,36 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640140 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 531,26 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640139 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 4091,20 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640138 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 1032,41 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | tel.popl. I.Horvátha | 21,72 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | tel.popl. I.Horvátha | 21,72 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640121 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 BA |
35697270 | tel.mobil a internet | 652,70 [$EUR] vrátane DPH |
5/2004 | xxx | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640121 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 BA |
35697270 | tel.mobil a internet | 652,70 [$EUR] vrátane DPH |
5/2004 | xxx | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640101 | SHIELD, spol. s.r.o. Ľudovíta Štúra 70 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1654,78 [$EUR] vrátane DPH |
15/2014 | xxx | 04.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640101 | SHIELD, spol. s.r.o. Ľudovíta Štúra 70 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1654,78 [$EUR] vrátane DPH |
15/2014 | xxx | 04.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640142 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 BA |
47079690 | stravné listky 3/2016 | 19961,40 [$EUR] bez DPH |
5/2015 | xxx | 15.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640142 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 BA |
47079690 | stravné listky 3/2016 | 19961,40 [$EUR] bez DPH |
5/2015 | xxx | 15.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640125 | GREX SK Gogoľová 18 BA |
44015682 | servis kopír.stoja | 412,92 [$EUR] vrátane DPH |
23/2014 | xxx | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640125 | GREX SK Gogoľová 18 BA |
44015682 | servis kopír.stoja | 412,92 [$EUR] vrátane DPH |
23/2014 | xxx | 10.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640109 | LIFTSTAV, s.r.o. Závodná 3 BA |
31385851 | servis a údržba výťahov | 298,73 [$EUR] vrátane DPH |
34/2006 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640109 | LIFTSTAV, s.r.o. Závodná 3 BA |
31385851 | servis a údržba výťahov | 298,73 [$EUR] vrátane DPH |
34/2006 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640088 | Muro-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18 BA |
17354463 | revízie Vazovová | 96,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 14/2016 | 24.02.2016 | 02.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640088 | Muro-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18 BA |
17354463 | revízie Vazovová | 96,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 14/2016 | 24.02.2016 | 02.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640100 | ASF FENIX SECURITY, s.r.o. Hviezdoslavova 3 Prievidza |
36403181 | revízie EZS | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | May-16 | 04.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640100 | ASF FENIX SECURITY, s.r.o. Hviezdoslavova 3 Prievidza |
36403181 | revízie EZS | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | May-16 | 04.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640133 | Inczedi Ludovít Krížna 279 Okoč |
00000131 | revízia komínov | 200,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 16/2016 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640133 | Inczedi Ludovít Krížna 279 Okoč |
00000131 | revízia komínov | 200,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 16/2016 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640124 | GAST test Drevný trh 3,Košice |
10688323 | prehliadka plyn.zariadení | 1995,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z 20161612 | xxx | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640124 | GAST test Drevný trh 3,Košice |
10688323 | prehliadka plyn.zariadení | 1995,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z 20161612 | xxx | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640107 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 54,43 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640107 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 54,43 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | pošt.pouk.U | 6,15 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | pošt.pouk.U | 6,15 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640123 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 323,90 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640096 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 2926,55 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640123 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 323,90 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640096 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 2926,55 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640108 | HLAVNÉ MESTO SR BA Primacialne nam. 1 BA |
00603481 | odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova | 530,88 [$EUR] vrátane DPH |
35/2004 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |
1011640108 | HLAVNÉ MESTO SR BA Primacialne nam. 1 BA |
00603481 | odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova | 530,88 [$EUR] vrátane DPH |
35/2004 | xxx | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 5.4.2016 |