
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640167 | Molnárová Eva MUDr. Šafárikova 91 - SAD, Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
06.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640166 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
06.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640163 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
06.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640159 | Východoslovenská vodáren. spoločnosť Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt. Š112 18.12.2015-15.03.2016 | 636,38 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839PO2015 z 13.5.2015 | 29.03.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640161 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 3/2016 | 1167,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640124 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
09.03.2016 | 07.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640162 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.04.2016 | 07.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640137 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Hrhov 049 44 |
36605247 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
16.03.2016 | 07.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431602544 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 4/2016 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602543 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 4/2016 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602542 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tep.energie 4 | 338,69 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602541 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 4/2016 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602540 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 4/2016 | 128,6 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602539 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 4/2016 | 354,57 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640160 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelárske potreby | 1115,48 vrátane DPH |
17/2016 zo dňa 3.3.2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640181 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 1696,50 vrátane DPH |
20/2016 zo dňa 15.3.2016 | 07.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602605 | UNISTAV - Štefan Balco Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | inštalácia a dodávka núdzových svietidiel | 2976,31 vrátane DPH |
22/2016 zo dňa 28.3.2016 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640177 | LAAX Šafárikova 104, Rožňava 048 01 |
10746811 | vozové zošity | 19,86 vrátane DPH |
23/2016 zo dňa 28.3.2016 | 06.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery AC | 2391,20 vrátane DPH |
24/2016 zo dňa 4.4.2016 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640223 | Zubko Mikuláš Mierová 29., Rožňava 048 01 |
33002746 | orezanie tují | 480,00 vrátane DPH |
26/2016 zo dňa 6.4.2016 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640158 | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34., Žilina 010 01 |
31602436 | vyúčt. FA ku fa 42885 z 1/2016 | 49,50 vrátane DPH |
3/2007 zo dňa 4.1.2007 | 29.03.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640196 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 416,64 vrátane DPH |
8/2016 zo dňa 21.1.2016 | 13.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 |