
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640178 | Veolia Energia Vých.Slovensko s.r.o Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | vyúčt.spotreby tepla 1-12/2015 | 431,38 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 06.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva, umytie auta | 464,46 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640223 | Zubko Mikuláš Mierová 29., Rožňava 048 01 |
33002746 | orezanie tují | 480,00 vrátane DPH |
26/2016 zo dňa 6.4.2016 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 4/2016 | 489,56 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640201 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 3/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el.energie 4/2016 Š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640159 | Východoslovenská vodáren. spoločnosť Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt. Š112 18.12.2015-15.03.2016 | 636,38 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839PO2015 z 13.5.2015 | 29.03.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640176 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 4/2016 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 29.12.2014, Výz. 5/2014 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640199 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 3/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640200 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 3/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640194 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny popl. za kom.odpady 2016/I | 954,35 vrátane DPH |
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620009562/2014 | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640160 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelárske potreby | 1115,48 vrátane DPH |
17/2016 zo dňa 3.3.2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640161 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 3/2016 | 1167,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640181 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 1696,50 vrátane DPH |
20/2016 zo dňa 15.3.2016 | 07.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640208 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 3/2016 | 1777,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery AC | 2391,20 vrátane DPH |
24/2016 zo dňa 4.4.2016 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431602605 | UNISTAV - Štefan Balco Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | inštalácia a dodávka núdzových svietidiel | 2976,31 vrátane DPH |
22/2016 zo dňa 28.3.2016 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640202 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 3/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431603153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 22.04.2016 | 22.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431601047 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | vyúčtovnie vykurovania 1-12/2015 | -1129,70 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 29.12.2014, Výz. 5/2014 | 15.02.2016 | 12.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2016 | -60,74 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.04.2016 | 22.04.2016 | 2.5.2016 |