Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640523 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
07.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640538 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 9/2016 | 1033,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640527 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu 9/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640534 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2016 | 115,20 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640518 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640471 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 8/2016 | -50,44 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640552 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva 10/2016 - I. | 317,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 25.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640511 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva,umytie 9/2016 - II. | 847,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640490 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva 9/2016 - I. | 256,30 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 26.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640469 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 8/2016 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640550 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | nadpaušálne služby 9/2016 | 7,00 vrátane DPH |
87/2016 zo dňa 31.10.2016 | 20.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640547 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2016 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640519 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava klimatizač.zariadení | 378,00 vrátane DPH |
58/2016 zo dňa 26.7.2016 | 07.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640493 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | nadpaušálne služby 8/2016 | 231,32 vrátane DPH |
70/2016 zo dňa 31.8.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640533 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 9/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640532 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 9/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640531 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 9/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640530 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 9/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640529 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 9/2016 | 86,90 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640476 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 8/2016 | 97,22 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640475 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 8/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640474 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 8/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640473 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 8/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640472 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 8/2016 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640517 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431606797 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.10.2016-1.1.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431607412 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky popl. Mgr. Madáčová | 64,00 vrátane DPH |
88/2016 zo dňa 31.10.2016 | 27.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431606896 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky poplatok - Mgr. Madáčová, Mgr. Ivánová | 34,00 vrátane DPH |
06.10.2016 | 07.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640503 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
05.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431606815 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2016 | 319,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640528 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2016 | 77,73 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640512 | Vých.vod-spol., a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.Š112,E49- 18.6.2016-28.9.2016 | 832,37 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640505 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | nákup všeobecného materiálu | 2431,07 vrátane DPH |
61/2016 zo dňa 28.7.2016 | 05.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 |