Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640642 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
19.12.2016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | ||
1431640609 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 11/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640635 | Oches - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | oprava klim. jednotky | 93,60 vrátane DPH |
100/2016 zo dňa 30.11.2016 | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640632 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 12/2016 | 499,27 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431608474 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné,prevádzkové náklady1/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640633 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 11/2016 | 1447,00 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640614 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu11/2016 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640611 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2016 | 120,66 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640617 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431608650 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 40900,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431608472 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 3000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640654 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva 12/2016 - I. | 540,90 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640610 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 11/2016 - II. | 963,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640644 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2016 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640591 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2016 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 24.11.2016 | 08.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640622 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640621 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640619 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2016 | 91,63 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640623 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640620 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640600 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
05.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | ||
1431608475 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.1.2017-1.4.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640655 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 5 851 01 |
17316537 | odborné vzdelávanie | 320,00 vrátane DPH |
52/2016 zo dňa 13.7.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431608132 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla12/2016 | 492,84 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640613 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2016 | 137,80 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640657 | VMAT - Vladimír Molnár Šafárikova 112., Rožňava 048 01 |
10745289 | vodomateriál | 59,68 vrátane DPH |
107/2016 zo dňa 27.12.2016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640624 | Vorčák Dávid Oravská Polhora 47., Oravská Polhora 029 47 |
41964012 | flipchart | 53,98 vrátane DPH |
106/2016 zo dňa 13.12.2016 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640647 | Vých.vod-spol., a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.Š112,E49-23.9.2016-13.12.2016 | 744,97 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | |
1431640595 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
01.12.2016 | 21.12.2016 | 30.12.2016 |