Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740101 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740034 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1522,06 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 16.01.2017 | 03.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740023 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 448,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 11.01.2017 | 03.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740022 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 3306,62 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 11.01.2017 | 03.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740102 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740117 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740095 | Ka-Pe Security s.r.o. Priemyselná 6, 82109 Bratislava |
46729976 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 8174,53 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 385/2016 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740119 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 3354,26 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 21/2017 | 07.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740090 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 4046,27 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 15/2017 | 31.01.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740161 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné premeranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 20/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740123 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 856,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 28/2017 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740115 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 212,35 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740089 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. Horelica 310, 02201 Čadca |
36397113 | oprava plynového kotla | 815,38 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 1/2017 | 31.01.2017 | 07.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740132 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740151 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 607046,20 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 42/2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2325,60 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 18/2017 | 25.01.2017 | 17.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740116 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740103 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 346,26 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740036 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 385,96 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3/2017 | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740035 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 3299,10 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10/2017 | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740106 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 640,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 36/2017 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740055 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 750,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 9/2017 | 18.01.2017 | 07.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740118 | EMBA Trade spol. s r.o. Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky |
34142860 | dodávka kancelárskeho materiálu | 409,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 31/2017 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740113 | Detský domv Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 955,85 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740167 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740069 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 464,09 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 320/2016 | 25.01.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740084 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 62,41 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 30.01.2017 | 17.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740076 | BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 04001 Košice |
36191337 | poskytnutie prístupov k E-learningovým kurzom BOZP a OPP | 23256,00 [$EUR] vrátane DPH |
600/SKVŠS/2016 | xxx | 26.01.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740062 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 23.01.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740094 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 381,15 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 12/2017 | 01.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740093 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 9,90 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 17/2017 | 01.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740060 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 183,15 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 5/2017 | 19.01.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740059 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 108,90 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 13/2017 | 19.01.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |