Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031740080 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK+EK | 121,90€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740079 | Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2017 | 144,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740078 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK+EK | 166,90€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 03.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740086 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 248,17€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky Dsl | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740077 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zálohová platba - plyn | 276,20€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740085 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie a čistiace práce | 373,28€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva ť.510/103/2016 | 03.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740083 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 413,31€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740074 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740121 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 480,85€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740081 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | vymoženie pohľadávky | 569,08€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740075 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740093 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 670,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP sieť | 750,60€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740072 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740084 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce | 993,68€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva ť.510/103/2016 | 03.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740073 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 3046,55€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 6.3.2017 | |
1031740076 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.2.2017 | |
1031740118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -31,16€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |