Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č.7010349575 0,00 kB |
Energie | 3330,12 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.11046 0,00 kB |
Zdravotné výkony | 20,91 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011065 0,00 kB |
Vizitky - výroba | 51 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.OF110059 0,00 kB |
Úprava tabuliek | 8,640000000000001 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20110016 0,00 kB |
Zdravotné výkony | 69,7 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20011/060 0,00 kB |
Údržba VT | 174,96 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.OF11022 0,00 kB |
Pravidel. štvrť. roč. skúška činnosti EPS | 120 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011/20111 0,00 kB |
Zdravotné výkony | 55,76 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.11045 0,00 kB |
Zdravotné výkony | 41,82 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.103758553 0,00 kB |
Telekomunikačné služby | 473,55 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.745232011 0,00 kB |
Odborná literatúra | 48 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110212 0,00 kB |
Ochrana objektu | 318 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20117 0,00 kB |
Údržba motorového vozidla | 336,9 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2112700170 0,00 kB |
Kancelársky materiál | 18,62 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.4590094587 0,00 kB |
DZ | 541,51 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223880 0,00 kB |
Telekom. služby k volaniam | 1242,66 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223881 0,00 kB |
Komun. infraštruktúra | 1316,04 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011062 0,00 kB |
Kancelársky materiál | 88,8 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011004 0,00 kB |
Pečiatky | 9 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110158 0,00 kB |
Toner - kopírka | 201,09 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7190385427 0,00 kB |
El. energia 2/2011 | 3028,86 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223879 0,00 kB |
Kom. infraštruktúra | 2626,08 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223878 0,00 kB |
Kom. infraštruktúra | 398,45 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110137 0,00 kB |
Toner - kopírka | 47,76 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011005 0,00 kB |
Pečiatky | 9 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.OF11021 0,00 kB |
Dezinsekčné služby | 252 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110095 0,00 kB |
Údržba VT | 148,8 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223558 0,00 kB |
Volanie telekom.služby | 886,1799999999999 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110048 0,00 kB |
Prenájom kopírovacieho stroja | 613,9400000000001 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.15110320 0,00 kB |
Zmluvný servis výťahu | 300,2 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č. 3110021 0,00 kB |
Strážna služba 1/2011 Šahy | 169,81 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110023 0,00 kB |
Strážna služba 1/2011 Levice | 1146,24 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.FV201100274 0,00 kB |
Vstupná lekárska prehliadka | 45 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20115 0,00 kB |
Údržba motorového vozidla | 51,6 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110003 0,00 kB |
Konerec ( int. Vybavenie ) | 87,31999999999999 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011003 0,00 kB |
Výroba pečiatok | 39 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2110050 0,00 kB |
Str. služba 1/2011 Želiezovce | 238,99 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1120000973 0,00 kB |
Stravné lístky | 8000 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.010110657 0,00 kB |
Údržba reprograf. Techniky | 455,89 | 03.03.2011 | bankový prevod |