Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031740141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 3,00€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok | 7000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 06.03.2017 | 24.02.2017 | 29.3.2017 | |
1031740142 | Dr.VIP spol.s.r.o Hergotova 2, 900 21 Svätý Jur |
36700843 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740149 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740179 | Wargha s. r.o Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.03.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
1031740125 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za služby za I. štvrťrok 2017 | 299,55€ vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740182 | Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka - Neopost | 156,00€ vrátane DPH |
8/2017 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
1031740143 | Praktikal s.r.o Karadžičova 31, Bratislava |
44685564 | zdrav. výkon | 6,9 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740183 | Asaler, spol.s.r.o Myslenická 253, Pezinok |
45414564 | alkalické batérie | 53,00€ vrátane DPH |
14/2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
1031740184 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného. auta | 236,15€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 10.4.2017 | |
1031740126 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť za február 2017 | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 02.03.2017 | 07.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740154 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740153 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740152 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť | 758,94€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740150 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 685,99€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740177 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | spotreba energií 1.10.2016 - 31.12.2016 | 413,66€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740176 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | spotreba energií od 1.10.2016 - 31.12.2016 | 192,40€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740128 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu marec | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740127 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu - marec | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 29.3.2017 | |
1031740131 | OKFOLIE,s.r.o Paulenova 1801/15, 900 81 Šenkvice |
47550007 | lepenie interiérových fólií | 99,00€ bez DPH |
9/2017 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 |