január 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-12/2016 - oprava základu dane  6374,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    16.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  preplatok elektrina 11-12/2016 - oprava základu dane  -0,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    9.1.2017  10.02.2017  8.3.2017 
1171740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 12/2016 - oprava základu dane  1149,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    9.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1171740014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 1/2017  1285,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 1/2017  1284,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 1/2017  15,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    3.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740057   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 1-2/2017  842,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky    24.1.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1171740029   MUDr. Hana Grófová - NZZ
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35644383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    11.1.2017  03.02.2017  8.3.2017 
1171740017   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 12/2016  2779,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    5.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740052   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2017  225 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.1.2017  30.01.2017  8.3.2017 
1171740016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2016  540,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.1.2017  13.01.2017  8.3.2017 
1171740060   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  nákup akumulátora do bezpečného systému  38,16 
vrátane DPH
  1/2017  26.1.2017  08.02.2017  8.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť