Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171740039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-12/2016 - oprava základu dane | 6374,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 16.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok elektrina 11-12/2016 - oprava základu dane | -0,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 9.1.2017 | 10.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 12/2016 - oprava základu dane | 1149,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 9.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 1/2017 | 1285,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 1/2017 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 1/2017 | 15,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740057 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 1-2/2017 | 842,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky | 24.1.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740029 | MUDr. Hana Grófová - NZZ Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.1.2017 | 03.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740017 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 12/2016 | 2779,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 5.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2017 | 225 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740016 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2016 | 540,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740060 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | nákup akumulátora do bezpečného systému | 38,16 vrátane DPH |
1/2017 | 26.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 |