
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171740087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 2/2017 | 1246,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 2/2017 | 1589,09 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740115 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 2-3/2017 | 879,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky | 24.2.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
1171740037 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740003 | MUDr. Agata Volfova 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740095 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok dodávka tepla 1/2017 pracovisko Šaľa | 3569,336 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740078 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Štúrovo | 783,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740077 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Šaľa | 1211,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740076 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Šurany | 534,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740075 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 106,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740074 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Nové Zámky | 2298,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
1171740109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2017 | 449,56 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2017 | 736,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 3.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740071 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 1/2017 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04, 452/07 | 6.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 |