Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740126 | Železičné zdravotníctvo Košice, s.r Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740123 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2017 | 71,41 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740122 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 2/2017 | 100,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740121 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 2/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740120 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 2/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740119 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 2/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740118 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 2/2017 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740127 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740128 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV 053BA | 43,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 17/2017 zo dňa 9.2.2017 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 |
1431740129 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 2/2017 | 511,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | nákup PHM, umytie auta 3/2017 I. | 472,42 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431701573 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2017-1.7.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 3.4.2017 |