Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740255 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740341 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3044167,64 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 48/2017 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740325 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740340 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67090,80 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740348 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 616,49 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 23/2017, 83/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740347 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740296 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740264 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740319 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Palma de Mallorca | 744,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 85/2017 | 06.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740195 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23073,04 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 45/2017 | 22.02.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740186 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 207973,35 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 35/2017 | 21.02.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740283 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 24.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740301 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740300 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740267 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 206,05 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 17.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740346 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 789,72 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740270 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 590,74 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740321 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 92/2017 | 07.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740304 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 310,44 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740305 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 205,21 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 84/2017 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740273 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 32,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 79/2017 | 20.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740247 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 88,64 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 70/2017 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740260 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9011,81 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740178 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | tlač a distribúcia špeciálnych tlačív | 1509,70 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 365/2016 | 20.02.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740293 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 114,29 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 30.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740294 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 244,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 30.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740303 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740302 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740366 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 1369,61 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 21.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740297 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740290 | FINAL-CD plus s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
47741686 | poistná udalosť | 32,54 [$EUR] vrátane DPH |
115/OISM/2011 | 86/2017 | 28.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740342 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 177,40 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |