Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740361 | Peter Kuníček Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno |
43678858 | Maďarský deň | 1082,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 75/2017 | 20.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740311 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 14155,16 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 88/2017 | 04.04.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740289 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 198528,03 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 64/2017 | 27.03.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740404 | Obec Mlynky |
daň z nehnuteľnosti | 387,88 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.2710110206 | xxx | 04.05.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 | |
1901740337 | MIHI.sk s.r.o. Lichardova 200/13, 97613 Slovenská Ľupča |
36645095 | dodávka viazacieho stroja | 478,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 102/2017 | 10.04.2017 | 02.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740397 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740396 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740395 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740326 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 222,40 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740419 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740390 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740383 | KIMEX Group s.r.o. Poštová 8, 04001 Košice |
36191906 | Národné stretnutie Eures | 4278,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 76/2017 | 27.04.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740395 | Ka-Pe Security s.r.o. Priemyselná 6, 82109 Bratislava |
46729976 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 7779,12 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 89/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740391 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 138,77 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 122/2017 | 02.05.2017 | 15.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740376 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 1384,40 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 112/2017 | 25.04.2017 | 15.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740418 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740375 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1086,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 97/2017 | 25.04.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740365 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 531088,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 97/2017 | 20.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740408 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740403 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 422,45 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 111/2017 | 04.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740398 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 03.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740421 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 293,45 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 103/2017 | 10.05.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740386 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 69,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 111/2017 | 28.04.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740385 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 108/2017 | 28.04.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740384 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 109/2017 | 28.04.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740370 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 247,20 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 113/2017 | 21.04.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740369 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1364,46 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 91/2017 | 21.04.2017 | 11.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740368 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 49,33 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 95/2017 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740358 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 105/2017 | 19.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740357 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 247,20 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 100/2017 | 19.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740351 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 104/2017 | 18.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740350 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 99/2017 | 18.04.2017 | 02.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740349 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 101/2017 | 18.04.2017 | 02.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740338 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 94/2017 | 11.04.2017 | 02.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740345 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 630,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 98/2017 | 12.04.2017 | 02.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740465 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 324,78 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740461 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 762,46 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 106/2017, 117/2017, 119/2017 | 17.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740452 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.05.2017 | 26.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740382 | DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9, 08001 Prešov |
44886021 | stavebné práce | 12222,80 [$EUR] vrátane DPH |
539/OVS/2016 | xxx | 27.04.2017 | 19.05.2017 | 1.6.2017 |
1901740307 | COMORRA SERVIS Športová 1, 94501 Komárno |
44191758 | Maďarský deň | 1188,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 74/2017 | 04.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 |