Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740148 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740152 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | ||
1431740179 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 4/2017 | 534,39 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701838 | PROEKO Strmý vršok 18., Bratislava 48 841 06 |
35900831 | účastnícky poplatok-seminár(Oroszová,Simon) | 134,00 vrátane DPH |
44/2017 zo dňa 7.4.2017 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740194 | ROLL-MONT Edelényska 32., Rožňava 048 01 |
33010366 | nastavenie okien v ÚPSVaR | 96,60 vrátane DPH |
45/2017 zo dňa 19.4.2017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740150 | ROLL-MONT Edelényska 32., Rožňava 048 01 |
33010366 | interiérové žalúzie, výmena, montáž | 1171,84 vrátane DPH |
29/2017 zo dňa 15.3.2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701697 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 5/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740178 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 3/2017 | 1081,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 116,00 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740161 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740188 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2017 | -57,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2017 | 6,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740196 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2017 - I. | 430,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740149 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 3/2017 - II. | 692,52 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740189 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | prístup-kódovanie Pleš.-Krajcová | 87,60 vrátane DPH |
43/2017 zo dňa 7.4.2017 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740172 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 3/2017 | 100,66 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740171 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 3/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740170 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 3/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740169 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 3/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740168 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 3/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740163 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
11.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | ||
1431701703 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2017 | 338,69 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740159 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2017 | 33,00 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740142 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla1.1-31.12.2016 | 89,66 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740135 | VVS a.s. Komenského50., Košice 042 48 |
30794536 | vyúčtovanie vody 4.12.2016-20.3.2017 | 772,98 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 27.03.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |