Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2017 | -33,76 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.05.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2017 | 5,10 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 5/2017 - I. | 459,87 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740210 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2017 - II. | 1014,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740240 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740197 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740234 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 4/2017 | 67,67 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740233 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 4/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740232 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 4/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740231 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 4/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740230 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 4/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431702112 | Univerzita PJŠ v KE Kováčska 26., Košice 040 01 |
31256422 | odb.seminár - JUDr. Oroszová | 80,00 vrátane DPH |
50/2017 zo dňa 2.5.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431702105 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2017 | 184,55 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740216 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2017 | 107,01 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431702372 | Vosko s.r.o. Oremlaz 435/40., Brusno 976 62 |
46619755 | účastnícky poplatok (Biliková, Mitríková) | 66,00 vrátane DPH |
55/2017 zo dňa 18.5.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
1431740235 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
16.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | ||
1431740214 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 |