jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740247   Allianz-Slovenská poisť. a.s.
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská,BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  07.06.2017  09.06.2017  7.7.2017 
1011740272   Štátna pokladnica
Radlinského 32,BA
36065340  oprava garáž.brány  63,80 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  15.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740252   Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.,BA
00603481  poplatok-komun.opad  597,24 [$EUR] 
bez DPH
35/2004  xxx  08.06.2017  14.06.2017  7.7.2017 
1011740277   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  445,25 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  19.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740261   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  1758,67 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  14.06.2017  20.06.2017  7.7.2017 
1011740243   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  el.energia Horvátha  88,16 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.06.2017  08.06.2017  7.7.2017 
1011740242   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  2811,11 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.06.2017  08.06.2017  7.7.2017 
1011740282   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  23.06.2017  29.06.2017  7.7.2017 
1011740255   Lepšosvetko o.z.
Šrobárova 7,Trenč.Teplice
42281334  nájomné - Svoradová  7308,40 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2015  xxx  12.06.2017  14.06.2017  7.7.2017 
1011740238   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, Senec
31810098  vyúčt.Ex.79/2009  47,18 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740237   Exekútorský úrad BA1
Lermontovova 17,BA
31770932  vyúčt.Ex.105/08  61,13 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740234   CHEMIX-D s.r.o.
Pri vinohradoch 172, BA
31406840  deratizácia  504,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  obj.41A/2017  30.05.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740269   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740268   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  14.06.2017  16.06.2017  7.7.2017 
1011740235   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť