Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740597 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 30.06.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740564 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740593 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 344214,00 [$EUR] vrátane DPH |
393/OPERDFaFEAD/2016 | 121/2017 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740592 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3040800,98 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 120/2017 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740588 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 10,30 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 205/2017 | 30.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740658 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 7571,40 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740652 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 9389,10 [$EUR] bez DPH |
374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740595 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 82473,07 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740643 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740651 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 250,20 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740596 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2323,00 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740594 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2323,00 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740577 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 715,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 201/2017 | 23.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740530 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Viedeň-Štokholm | 2540,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 185/2017 | 09.06.2017 | 06.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740539 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 649,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 191/2017 | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740574 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740649 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 198,05 [$EUR] bez DPH |
265/OVS/2017 | xxx | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740606 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740604 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740524 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 21,57 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 09.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740647 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 893,11 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 203/2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740600 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21576,84 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 195/2017 | 03.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740599 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 33409,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 195/2017 | 03.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740581 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 40432,18 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 189/2017 | 26.06.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740580 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 45324,55 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 189/2017 | 26.06.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740655 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 19.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740605 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740601 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 367,99 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 197/2017, 202/2017 | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740586 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 29.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740585 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1380,49 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 170/2017 | 29.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740506 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 459,66 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 171/2017 | 02.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740538 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1154,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 178/2017 | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740550 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8940,16 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 12.06.2017 | 06.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740590 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 98704,99 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 123/2017 | 30.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740589 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 5616,31 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 137/2017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740560 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,18 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 100,31 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740637 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740607 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 06.07.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740603 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |