Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740666 | Inventis s.r.o. Stromová 50, 83101 Bratislava |
44942800 | poskytnutie súčinnosti energetickému auditorovi | 1071,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 131/2017 | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740705 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740685 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740648 | Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
37954521 | overenie analyzátorov dychu | 698,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 210/2017 | 17.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740626 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8761,12 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 11.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740734 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 257,29 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 211/2017, 220/2017 | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740695 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 04.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740725 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 78,51 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740753 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1251,03 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740702 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1476,96 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740677 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 394,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 225/2017 | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740715 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 304,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 216/2017 | 10.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740689 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740701 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 07.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740682 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 01.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740664 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740733 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740627 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 35916,00 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 06.07.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740610 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 51599,70 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 04.07.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740710 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740632 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740717 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740706 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740642 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 600711,60 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 226/2017 | 17.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740711 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740708 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740633 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740630 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740726 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | dodávka súprav HW infraštruktúry pre vyvolávací systém | 143160,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201733189_Z | xxx | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740686 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740670 | Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin |
45503249 | dodávka odbornej literatúry | 662,03 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 228/2017 | 25.07.2017 | 04.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740612 | BSP Softwaredistribution a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava |
00685399 | dodávka licencií Microsoft | 54598,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 218/2017 | 07.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740676 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 71234,56 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 242/2017 | 31.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740675 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 78950,16 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 242/2017 | 31.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740691 | ELCEN s.r.o. Predmestská 79, 010 01 Žilina |
00650951 | dodávka etikiet a termopások | 44799,98 [$EUR] vrátane DPH |
Z201726321_Z | xxx | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740688 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740687 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740679 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67243,98 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740678 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 3885,30 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |