Júl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740400   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,90€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    10.07.2017  13.07.2017  25.7.2017 
1031740380   Dr.VIP spol.s.r.o
Hergottova2, 900 21 Svätý Jur
36700843  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.07.2017  07.07.2017  24.7.2017 
1031740389   Bartlová Andrea MUDr.
Na Pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.07.2017  13.07.2017  25.7.2017 
1031740381   Bartlová Andrea MUDr.
Na Pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
03687414  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.07.2017  07.07.2017  25.7.2017 
1031740433   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    28.07.2017  01.08.2017  4.8.2017 
1031740427   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  545,04€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    17.07.2017  21.07.2017  4.8.2017 
1031740384   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    04.07.2017  07.07.2017  25.7.2017 
1031740406   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba LAN siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  17.07.2017  25.7.2017 
1031740405   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  17.07.2017  25.7.2017 
1031740404   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  825,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  17.07.2017  25.7.2017 
1031740403   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  17.07.2017  25.7.2017 
1031740402   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  593,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  17.07.2017  25.7.2017 
1031740383   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.07.2017  07.07.2017  25.7.2017 
1031740382   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.07.2017  07.07.2017  25.7.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť