
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - II. | 994,20 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740300 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - I. | 573,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 23.06.2017 | 03.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740347 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 19.07.2017 | 26.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740328 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 6/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740327 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 6/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740326 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 6/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740325 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 6/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740324 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 6/2017 | 111,30 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740304 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
03.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
1431740319 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
1431703027 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2017 | 165,28 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740311 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2017 | 87,39 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740301 | VVS a.s. Komenského50., Košice 042 48 |
30794536 | vyúčt. vody 17.3.2017-16.6.2017 E49,Š112 | 925,39 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 23.06.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740351 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
25.07.2017 | 27.07.2017 | 7.8.2017 | ||
1431740352 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.07.2017 | 27.07.2017 | 7.8.2017 |