Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740310 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 7/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740327 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 6/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740285 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 6/2017 | 552,37 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740300 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - I. | 573,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 23.06.2017 | 03.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740309 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 7/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740325 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 6/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740328 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 6/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740301 | VVS a.s. Komenského50., Košice 042 48 |
30794536 | vyúčt. vody 17.3.2017-16.6.2017 E49,Š112 | 925,39 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 23.06.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - II. | 994,20 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740303 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 1396,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 70/2017 zo dňa 19.6.2017 | 29.06.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 |
1431740321 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 6/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740347 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 19.07.2017 | 26.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740334 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-053BA | 1989,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 75/2017 zo dňa 4.7.2017 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 |
1431740326 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 6/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
1431740346 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2017 | -67,88 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 7.8.2017 |