Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031740573 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet | 16,49€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740606 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 6.11.2017 | |
1031740556 | Poláková Gabriela MUDr. Záleská 3, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
31783643 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740559 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740591 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740604 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávky | 24,00€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 6.11.2017 | |
1031740608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | bonus štartovací balíček - dobropis | 0,00€ bez DPH |
20.10.2017 | 03.10.2017 | 29.11.2017 | ||
1031740607 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček v hodnote 300,00 € | 0,00€ bez DPH |
20.10.2017 | 03.10.2017 | 29.11.2017 | ||
1031740601 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za mesiac 09/2017 | 27,44€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 17.10.2017 | 25.10.2017 | 6.11.2017 | |
1031740597 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 1934,35€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740570 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,40€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740566 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na kreditovanie - Senec | 10 000€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 05.10.2017 | 27.09.2017 | 17.10.2017 | |
1031740603 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 158,20€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.10.2017 | 24.10.2017 | 6.11.2017 | |
1031740561 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 531,52€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740558 | Sofiva s.r.o 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | zdrav.výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740598 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná starostlivosť | 480,85€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 6.11.2017 | |
1031740565 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740564 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740563 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740562 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby dodávky plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740596 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefónia | 808,98€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740595 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740594 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740593 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740592 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 780,79€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740569 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 17.10.2017 | |
1031740605 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1875,67€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 6.11.2017 |