Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740902 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 13.10.2017 | 02.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740960 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | technologické prostredie pre dochádzkový systém | 9293,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 265/2017 | 31.10.2017 | 16.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740900 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | licencie pre dochádzkový systém | 10008,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 184/2017 | 12.10.2017 | 02.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741013 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 123,41 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740964 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 152,51 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901740932 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1742,69 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740965 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740955 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3125573,47 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 251/2017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741000 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.11.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740994 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.11.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741038 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | autobusová preprava | 13313,22 [$EUR] vrátane DPH |
Z20179017_Z | xxx | 14.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901740936 | Profesia spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
35800861 | mediálna kampaň | 3201,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 303/2017 | 23.10.2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741026 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741055 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 100,31 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,18 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901740954 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 22801,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 320/2017 | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740953 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 22380,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 319/2017 | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740952 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 16700,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 315/2017 | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740949 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 14769,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 317/2017 | 27.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740948 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 18294,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 318/2017 | 27.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740947 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 22276,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 316/2017 | 27.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740881 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 14998,20 [$EUR] vrátane DPH |
302/OAOTP/2017 | xxx | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740985 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 06.11.2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740940 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 655,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 337/2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740941 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 655,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 338/2017 | 25.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740930 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Viedeň-Tallin | 1863,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 335/2017 | 20.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740882 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Viedeň-Helsinki | 722,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 325/2017 | 10.10.2017 | 02.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741043 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740916 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 38,76 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 314/2017 | 18.10.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740984 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 06.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741042 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 15.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901740989 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 2169,26 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 07.11.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740988 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 464,90 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 07.11.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 483,80 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741052 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1007,35 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741044 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 15.11.2017 | 20.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 603,50 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 28.11.2017 |
1901740972 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 22762,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 332/2017 | 02.11.2017 | 16.11.2017 | 28.11.2017 |
1901741008 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | rozšírenie licencie | 2880,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 359/2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |