Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840037 | Kušnierová Ľubica Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840036 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840035 | Očkaiková Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840034 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840017 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840019 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840018 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840016 | MUDr. Vandžurová Marta Ambulancia pre dosp., Gemerská Hôrka 049 12 |
35526882 | zdravotné výkony | 223,04 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840014 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840013 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840015 | Romed s.r.o. Hlavná č.452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840012 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 12/2017 | 168,95 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840011 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840010 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2018 | 110,60 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840009 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840006 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2017 | 7,05 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2017 - II. | 403,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 04.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840003 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840002 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 12/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840001 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | servisné prehliadky | 71,59 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č.604/143/206 z 4.2.2017 | 03.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800010 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 1/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800009 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 1/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800008 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800007 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2018 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800006 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov1/2018 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800005 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2018 | 562,30 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800004 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 1/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740623 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostllivosť o voz.12/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 29.12.2017 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 11/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 |