Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171840045 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2017 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO | 12.1.2018 | 30.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840048 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o., MUDr. Polák Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.1.2018 | 26.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840051 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 91701 Trnava |
47675241 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.1.2018 | 26.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2017 | 8313,17 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015 | 16.1.2018 | 06.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840049 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2017 pracovisko Šaľa | 146,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011 | 16.1.2018 | 26.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2018, diaľničné známky | 360,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 18.1.2018 | 30.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840053 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.1.2018 | 26.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840001 | MUDr. Agata Volfova NZZ Kolta, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci | 153,34 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.1.2018 | 26.01.2018 | 22.2.2018 | |
1171840056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Šaľa | -22,56 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 22.1.2018 | 24.01.2018 | 23.2.2018 |
1171840055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Nové Zámky | -39,66 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 22.1.2018 | 01.02.2018 | 23.2.2018 |
1171840054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Štúrovo | -19,10 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 22.1.2018 | 01.02.2018 | 23.2.2018 |
1171840065 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 24.1.2018 | 06.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840063 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady (kúrenie, vodné, stočné, odvoz komunálneho odpadu, stráženie objektu, opravy výťahov, upratovanie, elektrina) nájom nebytových priestorov 1/2018 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2018 | 30.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840062 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2018 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2018 | 30.01.2018 | 23.2.2018 | |
1171840066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 20.1.-19.2./2018 | 670,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP | 25.1.2018 | 22.03.2018 | 25.4.2018 |