Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840083   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 1/2018 pracovisko Šaľa  2917,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    7.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840077   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840076   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840074   Judr. Alena Szalayová
Mlynská 3, 93401 Levice
36100021  trovy exekúcie EX č. 716/07  39,50 
vrátane DPH
uznesenie 13Er518/2007-13    2.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840074   MUDr. Kalivodová Eva
Bitúnkova 13, 94001 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/2018  1902,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    2.2.2018  13.02.2018  23.2.2018 
1171840082   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018 DEKVS Šaľa č. 76053  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012    7.2.2018  12.02.2018  23.2.2018 
1171840073   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018 DEKVS Štúrovo č. 95203  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012    2.2.2018  12.02.2018  23.2.2018 
1171840072   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018 DEKVS Nové Zámky č. 77539  228 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č. NZ 12/2012    2.2.2018  12.02.2018  23.2.2018 
1171840117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053  9000 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  27.2.2018  09.02.2018  25.4.2018 
1171840116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539  9500 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  27.2.2018  09.02.2018  25.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť