Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,55€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840079 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,42€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.02.2018 | 08.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840078 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,00€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.02.2018 | 09.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840077 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840076 | Alomed, spol.s.r.o 1.mája 11, Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840075 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840074 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 857,08€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840073 | SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefónia - sieť | 834,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840072 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840071 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840070 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840069 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce | 373,28€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840068 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce | 993,68€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840067 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 488,86€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840066 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840065 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840064 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 261,10€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840063 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840062 | Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 144,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840061 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrika | 280,67€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1 | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840060 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 26.2.2018 | |
1031840059 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 26.2.2018 |