Marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840185   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    27.03.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840140   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840152   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    13.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávky  28,04€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    14.03.2018  14.03.2018  29.3.2018 
1031840178   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -23,12€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -28,54€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -28,68€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840149   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018  14.3.2018 
1031840147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018  14.3.2018 
1031840141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,00€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840179   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  166,48€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.03.2018  23.03.2018  18.4.2018 
1031840137   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  314,39€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840154   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  113,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    13.03.2018  20.03.2018  29.3.2018 
1031840151   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840150   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa - navýšenie o mieru inflácie   6,25€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840134   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840133   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby Výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840132   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840131   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840146   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  752,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840145   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  842,34€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840156   Tormed, s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.03.2018  23.03.2018  29.3.2018 
1031840139   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    07.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť