Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840171 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
19.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840028 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 1/2018 | 888,10 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 11.01.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840120 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840132 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2018 | 118,56 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840131 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840168 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu | 165,60 vrátane DPH |
16,17/2018 zo dňa 14-15.3.2018 | 16.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840114 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1077,55 vrátane DPH |
105/2017 zo dňa 25.10.2017, 7/2018 zo dňa 16.1.2018, 6/2018 zo dňa 16.1.2018, 5/2018 zo dňa 16.1.2018 | 28.02.2018 | 02.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840130 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2018 | 85,66 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431803114 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2018 | 485,84 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840154 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2018-inflácia | 25,66 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840153 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840099 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2018 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 15.02.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840170 | Železničné zdravotníctvo KEs.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
19.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840169 | Železničné zdravotníctvo KEs.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
19.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840167 | Železničné zdravotníctvoKE s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
14.03.2018 | 16.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840127 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840126 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840158 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2018 Plešivec | 78,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840157 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2018 E49 | 37,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2018 Š112 | 927,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840118 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 3/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840172 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
19.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840165 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2018 | -50,12 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840155 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš.,RV 2/2018 | 1256,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840139 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2018 | -61,54 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.02.2018 | 02.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840129 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 2/2018 | 1836,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840128 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | chladnička | 213,16 vrátane DPH |
22/2018 zo dňa 2.3.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840173 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
19.03.2018 | 28.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840166 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
14.03.2018 | 16.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840184 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 66,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 11/2018 zo dňa 2.2.2018 | 22.03.2018 | 27.03.2018 | 5.4.2018 |
1431840119 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 2/2018 | 104,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840117 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 465,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 15/2018 zo dňa 13.2.2018 | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 |
1431840113 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV412-AI | 283,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 14/2018 zo dňa 13.2.2018 | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 5.4.2018 |
1431840124 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | ||
1431840137 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 2/2018 | 113,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840136 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 2/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840135 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 2/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840134 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 2/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 | |
1431840133 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 2/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 5.4.2018 |