Marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840132   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    7.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2018  377,61 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    20.3.2018  29.03.2018  25.4.2018 
1171840126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2018  652,72 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    5.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840173   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  984,05 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  10/2018  23.3.2018  14.05.2018  21.6.2018 
1171840162   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  3826,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  4/2018  14.3.2018  09.05.2018  21.6.2018 
1171840170   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 3/2018 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.3.2018  28.03.2018  26.4.2018 
1171840169   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 3/2018 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.3.2018  28.03.2018  26.4.2018 
1171840152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203  9000 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  12.3.2018  28.02.2018  25.4.2018 
1171840121   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 2/2018  116,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    1.3.2018  28.03.2018  25.4.2018 
1171840147   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná ochrana objektov 2/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná ochrana objektov 1/2018 doplatok inflácia  49,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203  -16,14 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  13.3.2018  23.03.2018  25.4.2018 
1171840149   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Šaľa č.76053  -22,04 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  12.3.2018  26.03.2018  25.4.2018 
1171840153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Nové zámky č. 77539  -35,80 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  12.3.2018  23.03.2018  25.4.2018 
1171840168   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dobropis vyúčtovanie teplo rok 2017 pracovisko Šaľa  -179,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    21.3.2018  27.03.2018  25.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť