Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171840152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 9000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 12.3.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Šaľa č.76053 | -22,04 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 12.3.2018 | 26.03.2018 | 25.4.2018 |
1171840148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 2/2018 | 14,40 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 12.3.2018 | 16.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2018 | 377,61 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 20.3.2018 | 29.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2018 | 652,72 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 5.3.2018 | 16.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840147 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná ochrana objektov 2/2018 | 3849,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO | 12.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná ochrana objektov 1/2018 doplatok inflácia | 49,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO | 12.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 2/2018 | 398,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287 | 8.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 2/2018 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17 | 8.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 2/2018 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 8.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 2/2018 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT | 8.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 2/2018 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 8.3.2018 | 03.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840173 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 984,05 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017 | 10/2018 | 23.3.2018 | 14.05.2018 | 21.6.2018 |
1171840162 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 3826,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017 | 4/2018 | 14.3.2018 | 09.05.2018 | 21.6.2018 |
1171840145 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 2/2018 pracovisko Šaľa | 144,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011 | 12.3.2018 | 22.03.2018 | 25.4.2018 |