![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840229 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 3/2018 | 1220,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840203 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2018 | 7,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840202 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840201 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2018 | 118,63 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840235 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2018 | -72,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.04.2018 | 26.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840243 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2018 - I. | 491,91 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 24.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840196 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2018 - II. | 1056,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840239 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840219 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 3/2018 | 99,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840218 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 3/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840217 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 3/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840216 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 3/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840215 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 3/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840190 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
29.03.2018 | 04.04.2018 | 4.5.2018 | ||
1431840222 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
11.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
1431804926 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2018 | 371,18 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840204 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2018 | 94,10 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840192 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla za r. 2017 | 476,78 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840188 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | spotreba vody14.12.2017-21.3.2018 Š112E49 | 1073,63 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 26.03.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840175 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | nákup všeobecného materiálu | 3008,84 vrátane DPH |
20/2018 zo dňa 15.2.2018 | 21.03.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 | |
1431840228 | Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
1431840227 | Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 |