Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840515 | Nezol-medic s.r.o. - zdravotné výkony Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
03.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431840512 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 9/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840534 | Ochrana zdravia s.r.o. - zdravotné výkony Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431840514 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431840536 | Pedina s.r.o. - zdravotné výkony Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
09.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431815452 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prevádzkové náklady 11/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840539 | Sakmed s.r.o. - zdravotné výkony Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
09.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431816510 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840554 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 9/2018 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840524 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 9/2018 | 7,65 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840523 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2018 | 111,58 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840553 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2018 | -60,30 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.10.2018 | 26.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840564 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2018 - I. | 396,53 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840521 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2018 - II. | 1216,61 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840555 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840544 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2018 | 116,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840543 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 9/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840542 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 9/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840541 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 9/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840540 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 9/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840535 | Urgenta s.r.o. - zdravotné výkony Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
09.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431816386 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky poplatok (Madáčová) | 45,00 vrátane DPH |
93/2018 zo dňa 23.10.2018 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840530 | Vamed s.r.o. - zdravotné výkony Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
09.10.2018 | 17.10.2018 | 9.11.2018 | ||
1431815449 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2018 | 352,07 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840519 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2018 | 89,00 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840506 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné-Šaf.RV26.6-17.9.2018,E.R-21.6-14.9. | 1555,25 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | 9.11.2018 | |
1431840520 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 1852,25 vrátane DPH |
83/2018 zo dňa 24.9.2018 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 |