Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840612 | Attila Arva Pezinská 20, 903 01 Senec |
41019423 | výmena elektrického osvetlenia | 68,20€ vrátane DPH |
54/2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840632 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 1174,82€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 41/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840631 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 105,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 44/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840611 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840610 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika | 24,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
2018/164905 | Newport Group, a.s. Lazaretská 24119/23, Bratislava - Staré mesto 811 09 |
46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 16 459,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/03/54O/37 | 7.12.2018 | 27.12.2018 | 27.2.2019 |
2018/152502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava Staré mesto 81109 |
46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 16 677,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/03/54O/4 | 5.11.2018 | 05.12.2018 | 27.2.2019 |
1031840640 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | tepovanie stoličiek, sedačiek | 274,44€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840599 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie 11/2018 | 1569,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840598 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | toaletný papier, papierové útierky | 566,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 53/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840636 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 10 208,16€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840635 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 35 324,50€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 3187,58€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840633 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 8118,14€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840622 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 714,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840620 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840619 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840618 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba lan siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840595 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840594 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840639 | Weniz s.r.o 15, 027 42 Podbiel |
50132512 | revízia elektrospotrebičov | 1350,00€ vrátane DPH |
48/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 |