Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840599 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie 11/2018 | 1569,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840598 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | toaletný papier, papierové útierky | 566,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 53/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840623 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 487,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840646 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,40€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840645 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -36,46€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840617 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
1031840616 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
1031840636 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 10 208,16€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840635 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 35 324,50€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 3187,58€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840633 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 8118,14€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840622 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 714,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840620 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840619 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840618 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba lan siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840653 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840608 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840602 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 261,10€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840638 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 145,43€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840603 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 432,47€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840613 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,10€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |