Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840623 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 487,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840598 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | toaletný papier, papierové útierky | 566,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 53/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840651 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840604 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840625 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 650,24€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840618 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba lan siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840622 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 714,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840649 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840606 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840632 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 1174,82€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 41/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
1031840652 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, voda, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840605 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840639 | Weniz s.r.o 15, 027 42 Podbiel |
50132512 | revízia elektrospotrebičov | 1350,00€ vrátane DPH |
48/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840599 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie 11/2018 | 1569,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840620 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 3187,58€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840600 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840633 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 8118,14€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840645 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -36,46€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
1031840614 | Združenie Fundus Krátka 1, 903 01 Senec |
vyúčtovanie vodného a stočného za r. 2018 | -35,62€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013 | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | ||
1031840646 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,40€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 |