Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840582 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
07.11.2018 | 08.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840602 | Nemocnica s poliklin.sv.Barbory Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
36597341 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
16.11.2018 | 21.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840605 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | miestny pop.kom.II.štvr.2018 | 73,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 784/2018 podľa §81 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z., zákona č.563/2009 Z.z. | 16.11.2018 | 20.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840570 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 10/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840566 | OCHES Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | posudok - Calex+Artell | 24,00 vrátane DPH |
90/2018 zo dňa 16.10.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840586 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.11.2018 | 19.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840612 | Portál Slovakia Horská 810., Veľký Slavkov 059 91 |
35463066 | odborný seminár 26.11.2018Poprad | 297,00 vrátane DPH |
105/2018 zo dňa 22.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840575 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
05.11.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431818116 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431818052 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja2019 | 24000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840595 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 10/2018 | 273,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840583 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2018 | 7,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840581 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840580 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2018 | 112,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840620 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2018 - I. | 509,57 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840579 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2018 - II. | 870,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840604 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | diagnostika,výmena akumulátora | 129,90 vrátane DPH |
77/2018 zo dňa 18.9.2018 | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840603 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840594 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 10/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840593 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 10/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840592 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 10/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840591 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 10/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840590 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2018 | 91,06 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840565 | SzTEL s.r.o. Šafárikova 112., Rožňava 048 01 |
36836711 | posúdenie el.zariadení a telekom.te | 70,00 vrátane DPH |
89/2018 zo dňa 16.10.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840585 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2018 | 149,17 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431816819 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 466,74 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 |