Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818582 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prevádzkové náklady 12/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818582 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prevádzkové náklady 12/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840622 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné a stočné 11/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840622 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné a stočné 11/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 |