Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940001 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.01.2019 | 11.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940017 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 113,38 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841730 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,61 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841716 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7288,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940003 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940016 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1214,14 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.01.2019 | 25.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841743 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1437,14 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 13.12.2018 | 25.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940043 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 572,88 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841742 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 221,76 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 13.12.2018 | 25.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841732 | LOAR-VE a.s. Jesenského 6, 92901 Dunajská Streda |
34125779 | seminár | 268,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 456/2018 | 12.12.2018 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940053 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 383/2018 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940033 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 15659,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 354/2018 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841704 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16579,43 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 406/2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841705 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 155349,27 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 454/2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940070 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1670,00 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940010 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1640,20 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940002 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2796,72 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 480/2018 | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841754 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2228,84 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 463/2018 | 17.12.2018 | 11.01.2019 | 31.1.2019 |