január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940034   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  14.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841694   LINGUAFORUM s.r.o.
Stupavská 9, 83106 Bratislava
35960779  kurz angličtiny  218,40 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  191/2018  07.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940037   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3361,02 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901841768   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  22830,19 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940014   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  09.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  936,14 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  08.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  695964,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  4/2019  21.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940038   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940035   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901841769   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  74190,82 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940001   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1475,88 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  04.01.2019  11.01.2019  31.1.2019 
1901841705   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  155349,27 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  454/2018  10.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901841704   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16579,43 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  406/2018  10.12.2018  31.01.2019  31.1.2019 
1901940053   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  23317,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  383/2018  16.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940033   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  15659,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  354/2018  14.01.2019  22.01.2019  31.1.2019 
1901940054   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  741,89 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  17.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940027   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1203,67 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  11.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  1012,87 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  11.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť