Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940084 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 2250,93 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 25.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940036 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940002 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2796,72 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 480/2018 | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940037 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940046 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 4756,32 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 468/2018 | 15.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940038 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841716 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7288,16 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940034 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940007 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940033 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 15659,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 354/2018 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841704 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16579,43 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 406/2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841768 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 22830,19 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 19.12.2018 | 15.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940053 | DAVID interier design spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany |
34113061 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 383/2018 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841790 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 31.12.2018 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841769 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 74190,82 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 19.12.2018 | 15.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940003 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |
1901841705 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 155349,27 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 454/2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 31.1.2019 |
1901940065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 695964,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 4/2019 | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 |